Решение Думы городского округа Стрежевой от 03.12.2013 N 422 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 N 191"



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
от 3 декабря 2013 г. № 422

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 24.01.2007 № 191

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", на основании пункта 40 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191 "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг." (в редакции от 30.09.2009 № 519, от 10.10.2011 № 125, от 05.12.2012 № 272) (далее по тексту - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложениям без изменения нумерации.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стрежевой от 07.08.2013 № 364 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191".
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

Председатель Думы
городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА

Мэр городского
округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН





Приложение № 1
к решению
Думы городского
округа Стрежевой
от 03.12.2013 № 422

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА


Наименование Программа комплексного развития коммунальной
Программы инфраструктуры городского округа Стрежевой на период
до 2020 года

Основание для Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах
разработки Программы регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса",
Генеральный план развития города на период до 2035
года,
Программа социально-экономического развития
городского округа Стрежевой на период до 2012 года,
Комплексный инвестиционный план развития города
Стрежевой на период до 2020 года,
распоряжение Администрации городского округа
Стрежевой от 28.06.2011 № 191 "О создании рабочей
группы"

Заказчик Программы Администрация городского округа Стрежевой

Основные Администрация городского округа Стрежевой
разработчики
Программы

Цели Программы Целями Программы являются:
1. Обеспечение высокого качества, бесперебойности и
доступности коммунальных услуг для населения.
2. Приведение в нормативное состояние объектов
коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий, снижение
себестоимости услуг организаций ЖКХ.
4. Привлечение частных инвестиций.
5. Улучшение экологической ситуации в городе.
6. Повышение уровня удовлетворенности населения в
предоставлении коммунальных услуг

Задачи Программы Основными задачами Программы являются:
инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем;
перспективное планирование развития систем;
обоснование мероприятий по комплексной реконструкции
и модернизации;
повышение надежности систем и качества
предоставления коммунальных услуг;
совершенствование механизмов снижения стоимости
коммунальных услуг при сохранении (повышении)
качества предоставления услуг и устойчивости
функционирования коммунальной инфраструктуры
муниципального образования;
совершенствование механизмов развития
энергосбережения и повышения энергоэффективности
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования;
повышение инвестиционной привлекательности
коммунальной инфраструктуры муниципального
образования;
обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей

Сроки и этапы Срок реализации Программы: 2006 - 2020 гг.
реализации Программы Первый этап - 2006 - 2010 гг.
Второй этап - 2011 - 2014 гг.
Третий этап - 2015 - 2020 гг.

Основные разделы Паспорт программы
Программы Перспективы развития городского округа Стрежевой и
прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры
Целевые показатели развития коммунальной
инфраструктуры
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей
Источники инвестиций, тарифы
Управление Программой

Основные исполнители Организации коммунального комплекса, осуществляющие
Программы эксплуатацию систем и объектов коммунальной
инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты

Объемы и источники В целом за период реализации Программы (прогноз):
финансирования 1067281 тыс. рублей, в том числе:
Программы средства федерального бюджета: 120036 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 244868 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 456296 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 246081 тыс. рублей.
2006 год всего 20359 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16305 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 4054 тыс. рублей.
2007 год всего 43556 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35397 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8159 тыс. рублей.
2008 год всего 26936 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25747 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 1189 тыс. рублей.
2009 год всего 33614 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 22502 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 11112 тыс. рублей.
2010 год всего 62850 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32311 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 30539 тыс. рублей.
2011 год всего 95651 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 1000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 46247 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 48404 тыс. рублей.
2012 год всего 33399 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 2372 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4984 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16854 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9189 тыс. рублей.
2013 год всего 98486 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 44731 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 36933 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 16678 тыс. рублей.
2014 год всего 67155 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 24954 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10201 тыс. рублей.
2015 год всего 81051 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 3900 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 32235 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 12917 тыс. рублей.
2016 год всего 88949 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9436 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 36965 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 10638 тыс. рублей.
2017 год всего 131058 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 49058 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 25000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 25000 тыс. рублей.
2018 год всего 97349 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 21349 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 25000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 19000 тыс. рублей.
2019 год всего 105137 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 28637 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 25000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 19500 тыс. рублей.
2020 год всего 81874 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 5374 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 25000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32000 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 19500 тыс. рублей.

Система организации Администрация городского округа Стрежевой
контроля за Дума городского округа Стрежевой
реализацией
Программы






Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


В том числе по годам: Эко-
номи-
ческая
Необходимость эффек-
Наименование проведения, Ед. Кол- Затраты, тивность
мероприятий и ожидаемые изм. во всего тыс.
объектов результаты 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 руб./
срок
окупа-
емости,
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества теплоснабжения города

1 Установка шт. 5541,00 5541,00
частотного
преобразователя
на эл. двигатель
сетевого насоса
котельной № 3

2 Замена ветхих Замена ветхих км 1,42 0,11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,31
трубопроводов TBC TBC,
частной застройки приведение тыс. 10363 853 517 948 0 2552 2680 2813
микрорайона прокладки TBC руб.
"Новый" в
соответствие
со СНиП

3 Замена ветхих TBC км 4,08 0,28 0,57 0,55 0,20 0,20 0,75 0,45 0,29 0,80
магистральных эксплуати-
трубопроводов руемых более тыс. 151145 6425 8376 9592 700 13736 9582 10999 12610 14964 12281 13673 11548 15328 11331
20 лет, в том руб.
числе с
Проектирование применением тыс. 1112 1112
новых руб.
технологий

4 Капитальный 0,49 0,49
ремонт
трубопроводов TBC тыс. 13358 13358
руб.

5 Приведение Снижение км 1,77 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
изоляции сверхнорма-
надземных тивных потерь тыс. 9307 956 1103 644 657 393 319 410 558 597 638 683 731 782 837
трубопроводов тепловой руб.
тепловых сетей в энергии
соответствие с
правилами

6 Модернизация Снижение шт. 4 8046 200 1300 6546
котлов ПТВМ-30 М, гидравли-
перевод на ческого
пятиходовую схему сопротивления
в трубной
системе
котлов.
Улучшение
гидравли-
ческого
режима

7 Замена Применение шт. 4 3600 500 500 2600
атмосферных новых
деаэраторов на технологий
деаэраторы в при замене
вакуумно- физически
атмосферные изношенного
струйного типа в оборудования
котельной № 3

8 Замена выкатных Замена шт. 6 2749 774 466 520,1 318,6 670
элементов с физически
вакуумными изношенного
выключателями в оборудования
РУ котельной
№ 3(2011-2; 2013)

9 Установка Обеспечение шт. 12 660 330 330
ультразвуковых безаварийного
аппаратов в режима работы
котлах (4 котла трубной
ПТВМ-30) системы
котлов
(исключение
отложений).
Увеличение
межремонтного
периода

10 Установка Обеспечение шт. 9 7366 2220 2320 2826
устройств безаварийного
плавного пуска на режима работы
сетевые электро-
двигателей.
Увеличение
межремонтного
периода

11 Приведение Повышение шт. 9 5526 800 600 2063 2063
газового безопасности
оборудования сжигания
котлов ПТВМ 50 в газообразного
соответствие с топлива,
Правилами: выполнение
покотловой учет предписания
газа; Ростехнадзора
установка
дублирующих
предохранительно-
запорных
устройств;
монтаж
трубопроводов
безопасности с
автоматическими
отключающими
устройствами

12 Замена Замена шт. 8 3626 400 476 700 1000 1050
предохранительных физически
и дыхательных изношенного,
клапанов на морально
нефтяных емкостях устаревшего
РВС-70 котельных оборудования
№ 3, 4

12.1 Проектирование и 700 1000 1050
замена счетчиков
коммерческого
учета газа в ГРП
котельных
(предписание
Ростехнадзора)

13 Замена газового Замена шт. 7 480 180 300
оборудования в физически
котельной № 3 изношенного
оборудования

14 Модернизация Применение шт. 1 27500 14000 13500
кирпичной дымовой новых
трубы котельной технологий
№ 3 с установкой
внутреннего
самонесущего
ствола с наружной
тепловой
изоляцией

15 Замена Применение шт. 4 320 320
подпиточных новых
насосов котельных технологий
на насосы с ЧРП при замене
эл. двигателей физически
изношенного
оборудования

16 Замена горелок Применение шт. 36 14400 4800 4800 4800
ПТВМ-50 на новых
струйно-нишевые технологий
при замене
физически
изношенного
оборудования

17 Замена т/о 1 и 2 612 612
ступеней ХВО
котельной № 3

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объектов, входящих в состав систем теплоснабжения

18 Применение эл. Экономия шт. 5 4285 2610 1000
приводов с электрической
частотными энергии. 675
регуляторами на Увеличение
дымососах и межремонтного
вентиляторах в периода
котельной № 4 оборудования

19 Разработка и об. 7360 360 2000 2000 3000
внедрение проекта
по созданию
Автоматизи-
рованной системы
приема, обработки
и создания базы
данных приборов
учета
энергетических
ресурсов в целом
по МО

20 Реконструкция Использование об. 145390 1371,0 1013,0 28843,0 16285 30022 12184 5069 2440 583 0 0 0 0
котельной № 4 с мощности
установкой паровых 47580,00
электрической котлов,
мощности, в т.ч.: выработка
собственной
более дешевой
электрической
энергии.
Энергети-
ческая
безопасность
котельной

20.1 Изготовление и 8870,40 8870
монтаж
парогенератора

20.2 Параллельная 9529,84 6301 2364 865
работа ТГ-3,5 МВт
с сетью
централизованного
электроснабжения

20.3 Строительство 3662,90 3662,9
ВЛ-10 кВ от
котельной 4 до
котельной 3

20.4 Субсидирование по 4184,72 4185
реконструкции
котельной № 4

20.5 % по кредиту 20018,51 6802 5990 4204 2439,9 583

20.6 Установка Сокращение шт. 2 4031 200,6 3830,32
паропере- затрат эл.
гревателей на энергии на
котлы ДЕ (2 шт.) собственные
на котельной № 4 нужды
(увеличение
выработки эл.
энергии
турбо-
генератором)

21 Техническое Экономия об. 122475,01 11565,00 17042,00 12773,00 9416,3 16020,45 2843,6 16204,0 20958,9 9604,8 6047
обновление ЦТП с топлива и 6
заменой электрической 1584,44 1114, 469,554
тепломехани- энергии. 89
ческого Замена
оборудования, физически
полной горячего изношенного и
водоснаб-я: морально
2011 - ЦТП-12; устаревшего
2013 - ЦТП-15; оборудования
2015 - ЦТП-13;
2016 - ЦТП-1;
2017 - ЦТП-9;
2018 - ЦТП-14

22 Замена сетевых Замена шт. 9 23060 560 2500 7500 7500 5000
насосов в физически
котельных изношенного
оборудования

23 Монтаж узлов Учет ресурсов шт. 2 1633 1633
учета тепловой в
энергии соответствии
с 261-ФЗ

Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения новых объектов капитального строительства

24 Устройство улучшение 1765 500 1265
подкачивающей гидравли-
насосной станции ческого
на базе ЦТП-5 п. режима
Дорожник теплоснаб-
жения
(большая
удаленность
от котельной)

25 Строительство 1550 1550
блочной котельной
мощностью 10 - 15
Гкал/час в п.
Дорожник (ТЭО)

26 Строительство дефицит 20000 2000 6000 12000
ЦТП-6/1 в районе горячего
пер. Торговый (6 водоснабжения
микрорайон)

27 Создание Стимули- км 0,97 34694 2500 16097 16097
коммунальной рование
инфраструктуры развития
для районов индивидуаль-
застройки и жилых ного
домов в 13 мкр. жилищного
и пос. Дорожников строительства
(протяженность
трассы ТВС - 970
м, 2 нитки трубы
диаметром 530 мм
с понижением
диаметра)

28 Проектирование 212 212
инженерных сетей
жилых домов

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города

29 Проектирование и об. 2 2200 800 1400
монтаж
сигнализаторов
довзрывных
концентраций по
периметру
обвалования
резервуарного
парка и в
нефтенасосных
котельных № 3 и
№ 4

ИТОГО по системе 631919 9862 25920 11392 25714 56475 39683 30553 55160 29327 40807 37574 35662 50728 77033 57774 x
"Теплоснабжения":






Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол- Затраты,
объектов ожидаемые изм. во всего
результаты 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения города

1 Замена ветхих Замена ветхих КЛ км 4,19 0,9 2 1,29
кабельных сроком эксплуатации
линий в более 25 лет, тыс. 8814,2 514 1119 2296,305 3554,89 1330
микрорайонах повышение руб.
города надежности 140,0 140
электроснабжения

2 Замена ветхих Замена ветхих 1160,0 510 650
кабельных КЛ сроком
линий 0,4 кВ на эксплуатации
жилые дома более 25 лет,
повышение
надежности
электроснабжения

3 Реконструкция Увеличение км 2 1250,0 1250
ВЛ-0,4 кВ срока эксплуатации
кабельных линий, 700,0 700
повышение
надежности эл.
снабжения

4 Реконструкция Обеспечение км 2950,0 1250 1700
ВЛ-10 кВ и безаварийной
отпаек ВЛ-10 кВ работы объектов 1580,0 700 390 430 60
электроснабжения,
повышение
надежности

5 Внедрение Контроль шт. 17 1500,0 1500
автоматизи- качества
рованной электрической
системы энергии,
управления улучшение
(АСКУЭ) в технологии учета
сводных ячейках
РП-10 кВ и п/ст
"Совхозная"

6 Замена Обеспечение шт. 15 3202,0 259 1680 713 550
трансформаторов безаварийной
работы объектов
электроснабжения

7 Реконструкция Обеспечение шт. 12 0,0
ПС 35/110 кВ безаварийной
"Совхозная" с работы объектов
заменой электроснабжения,
масляных повышение
выключателей надежности
ВМ на ВВ

Проектирование 691,0 691

8 Замена Обеспечение шт. 25 10100,0 3250 3500 3350
высоковольтных безаварийной
масляных работы объектов
выключателей электроснабжения,
на вакуумные повышение
надежности
Проектирование 1604,4 394,351 390 420 400

9 Замена Замена физически шт. 35 6014,0 688 1726 3600
масляных изношенного и
выключателей морально
ВМ-10/630 на устаревшего
вакуумные типа оборудования
ВВ/ТЕЛ-10/1000
или
ВЭ/ТЕЛ-10/630-
1000 в ячейках
КСО-266

10 Замена Замена шт. 5 270,0 270
в/вольтных физически
ячеек изношенного и
в ТП-22 на морально
ячейки КРУ/ТЕЛ устаревшего
типа RS-12m оборудования

11 Реконструкция Приведение в км 1 2560,0 2560
кабельной соответствие с
эстакады по ул. ПУЭ и замена
Строителей с ветхих кабельных
заменой линий
кабельных
линий

12 Разукрупнение Применение шт. 2 240,0 240
ВЛ-10 кВ за новых технологий,
счет установки защита ВЛ в
вакуумных аварийных режимах,
реклоузеров отключение участка
РВА-10-12,5/400 ВЛ без снятия
нагрузки

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объектов, входящих в состав систем электроснабжения

13 Установка Ведение баланса шт. 293 1200,0 200 1000
приборов учета строго по сетям
ООО "СТЭС",
выявление
недобросовестных
потребителей
электрической
энергии, а также
уход от уплаты
потерь,
возникающих по
вине потребителей

ИТОГО по 43976 1461 4260 6035 713 0 2296 691 3949 3990 3950 4100 5220 3960 3350 0
системе
электроснабже-
ния






Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол- Затраты,
объектов ожидаемые изм. во всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества водоснабжения города

1 Замена Экономия эл. шт. 1 1720 620 1100
воздуходувного энергии
оборудования в
компрессорной ВОС
(ТВ 175-1,6 м на
ТВ-80-1,6 м)

2 Замена ветхих Применение км. 4,17 0,59 0,60 0,28 0,00 0,30 0,49 0,49 0,63 0,79
магистральных полиэтиленовых
водоводов и труб при тыс. 43037 2047 2024 1710 1881 1865 2016 1503,2 11100 0 3925 4443 4609 4725 1189
водоводов арт. замене руб.
скважин водоводов

3 Реконструкция Улучшение шт. 18 5621 1488 506 550 1273 284 1520
скорых фильтров с качества
заменой дренажной очистки с
системы и доведением
фильтрующего показателей
материала питьевой воды
до нормативных
требований,
надежность
работы
фильтров

4 Реконструкция и об. 1 1767 1767
техническое
перевооружение
станций
водоподготовки ВОС
(проект,
экспертиза, ТЭО)

5 Бурение Надежность шт. 2 3878 124 3754
эксплуатационных водоснабжения
скважин городского
водозабора

6 Перебурка арт. шт. 4 23286 9430 13856
скважин № 9, 17
осн., 4, 7

7 Автоматизация об. 19 1537 1537
технологического
процесса
водоподготовки и
арт. скважин

8 Ликвидация арт. шт. 7 519 313 206
скважин № 3, 7, 9,
16, 2 осн., 3, 6

9 Укрепление об. 1 410 410
металлического
бака водонапорной
башни

10 Замена внутренних Применение об. 3 0
сантехнических новых
систем и оконных технологий
блоков помещений
станции
обезжелезивания
№ 1, 2 и насосной
станции второго
подъема

11 Замена Надежность шт. 15 1 4 2 2 2 2 2
трансформаторов на работы
ВОС в КТПН и ТП электрического тыс. 4792 200 800 440 486 126 300 540 583 1317
оборудования, руб.
срок
эксплуатации
20 - 34 года

12 Замена мер. 1135 229 294,0 306 306
оборудования
химико-
бактериологической
лаборатории

13 Замена аварийного шт. 1 25000 25000
источника
электроснабжения

14 Замена насосных шт. 5 699 341 358
агрегатов 200Д/90
на GRUNDFOS HS
250*200*480 - 4
шт. GRUNDFOS

15 Замена насосных шт. 4 327 327
агрегатов в
сооружениях
промывных вод СМ
150-315/4-2 шт.,
СМ 80-65-200
(откачка илового
осадка)

16 Замена замена шт. 5 716 716
гидравлических физически
задвижек на изношенного и
затворы с морально
электроприводом устаревшего
D-500 мм оборудования

17 Замена
электроприводных
задвижек на
затворы с
электроприводом

Ду 500 мм (по 3 шт. 21 0
шт. ежегодно)

Ду 250 мм шт. 22 0

Ду 200 мм шт. 6 0

18 Замена погружных шт. 3 3070 139 434,7 402 496 500 547 551
насосов ЭЦВ
(скважинные
насосы)

19 Разработка схемы 1000 1000 0
водоснабжения

20 Приобретение шт. 2 198 198
насосов-дозаторов
в хлораторную ВОС

21 Интенсификация 2500 2500
работы ВОС с
доведением ПДК до
нормативных
показателей

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объектов, входящих в состав систем водоснабжения

22 Устройство узлов мер. 2 587 587
учета ресурсов

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города

23 Ограждение первого мер. 1 10579 10579
пояса санитарной
зоны водопроводных
очистных
сооружений ж/б
плитами

24 Переустройство Улучшение об. 1 3226 127 370 429 650 500 530 620
сооружений процесса
промывных вод: утилизации
сгущение и осадка,
утилизация осадка; снижение массы
реконструкция сброса
иловых площадок загрязняющих
веществ в
болото

ИТОГО по системе 135602 3786 7474 3489 3154 2149 1532 2155 6776 11808 2923 5745 20526 32467 15051 16568
водоснабжения






Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Необходи- В том числе по годам:
Наименование мость Ед. Кол- Затраты,
мероприятий и проведения, изм. во всего
объектов ожидаемые 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества водоотведения города

1 Техническое шт. 9 1111,58 330,57 380,006 401
обновление
вторичных
отстойников
ББО - установка
эрлифтов

2 Реконструкция Улучшение 5180,70 1610 550 639 1195 755 431,70 0
ББО КОС состояния
сооружений,
применение
новых
технологий
при
производстве
ремонта

3 Установка кв. 156 349 349
отбойных щитов м
из
полиэтиленовых
листов во
вторичных
отстойниках ББО
и горизонтальных
отстойниках

4 Замена шт. 7 3696,58 844 869 967,58 1016
воздуходувного
оборудования в
производственном
корпусе:
турбокомпрессор
ТВ 200-1,4 м

5 Реконструкция Обеспечение об. 1 2800 2500 300
хлораторной безопасности
(монтаж процесса
электролизной обез-
установки) зараживания

6 Монтаж и Надежность шт. 7 645 296 349
пусконаладка работы
устройств электро-
плавного пуска оборудования
эл. двигателей в
КНС

7 Замена шт. 4 1500 1500
трансформаторов
в КТПН и ТП КОС

8 Интенсификация шт. 4 3972,54 910 270 292,54 2500
работы КОС с
доведением ПДК
до нормативных
показателей

9 Замена надземных км 37,45 30 3,03 0,5 1,5 1,5 0,5 0,42
трубопроводов
тепловодосетей т. 6726,026 106 2170,5 2170,5 1139,51 1139,51
руб.

10 Замена напорных км 10,76 0,719 0 1,3 2,47 2,5 1,87 1,9
коллекторов от
КНС города т. 35439,54 1003,00 2171,00 1985,70 1985,70 1729,65 0 4953 6218,47 6299,48 5466 3627,54
руб.

11 Замена шт.
(приобретение)
оборудования:

насоса 1Д 1 371 371
800-56А

насоса СД 800/32 2 0 0

насоса СМ 2 165 165
100-65-200А-4

компрессора 1 280 280
4ВУ-5/9

12 Модернизация шт. 5 2358 407 439 475 598 439
вентиляционных
систем в
городских КНС:
2013 - КНС-11/1;
2014 - КНС-1;
2015 - КНС-12;
2016 - КНС-11;
2019 - КНС-1

13 Автоматизация шт. 7 450 0 450
работы КНС

14 Строительство мер. 1 4000 4000
КНС в 5 мкр.
(вместо КНС №
11/1) или
самотечной линии
на КНС № 36

15 Разработка схемы 500 500
водоотведения

16 Замена городских 30 30
самотечных
коллекторов т. 64 64
руб.

17 Приобретение 2 201,985 202
насосов-
дозаторов
в электролизную
КОС

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности объектов, входящих в состав систем водоотведения

18 Замена шт. 14 1423 200 300 322 323 278 0
оборудования КНС

19 Устройство узлов мер. 2 408,481 260 148,481
учета ресурсов

Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории города

20 Строительство км 11,4 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28
напорного
канализационного т. 163440,78 31704 20614,7 33000 34000 44121,8
коллектора от руб.
КНС-Обь в г.
Стрежевом

ИТОГО по 235083 5250 3902 4020 4033 4225 3886 0 32456 22030 33371 41531 59450 8194 7204 5533
системе
водоотведения






Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол- Затраты,
объектов ожидаемые изм. во всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Строительство Полигон об. 1 17500 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 7000 2000 2500 2000
полигона ТБО, обустроен
22 км дороги без проекта и
ЦТП эксплуатируется
с 1990 года с
рядом нарушений
установленных
норм и правил

2 Приобретение Улучшение шт. 1 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0
бульдозера для состояния
выполнения сооружений,
технологических применение
работ на новых
полигоне ТБО технологий при
производстве
ремонта

ИТОГО по 20700 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 10200 2000 2500 2000
системе
утилизации ТБО






Приложение 7

СВОД ЗАТРАТ ПРОГРАММЫ


Наименование Затраты, В том числе по годам:
мероприятий и всего
объектов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Свод затрат 1067281,2 20359 43556 26936 33614 62850 95652 33399 98342 67155 81051 88949 131058 97349 105137 81874
всего, в том
числе по
источникам
финансирования

федеральный 120036 0 0 0 0 0 0 2372 0 0 3900 9346 49058 21349 28637 5374
бюджет

областной 244867,8 0 0 0 0 0 1000 4984 44731 24954 32235 36965 25000 25000 25000 25000
бюджет

местный бюджет 456296 16305 35397 25747 22502 32311 46247,2 16854 36933 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000

внебюджетные 246081 4054 8159 1189 11112 30539 48404,7 9189 16678 10201 12917 10638 25000 19000 19500 19500
источники
(ОКК)



------------------------------------------------------------------