Решение Думы городского округа Стрежевой от 07.08.2013 N 364 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 N 191"



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
от 7 августа 2013 г. № 364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ОТ 24.01.2007 № 191

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5, частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании пункта 40 части 2 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191 (в редакции от 10.10.2011 № 125, от 27.12.2011 № 152, от 05.12.2012 № 272) "Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг." (далее по тексту - Программа):
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7 Программы изложить в новой редакции согласно приложениям без изменения нумерации.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стрежевой от 06.02.2013 № 287 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа Стрежевой от 24.01.2007 № 191" (в редакции от 05.12.2012 № 272).
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой.

Председатель Думы
городского округа
М.Н.ШЕВЕЛЕВА

Мэр городского
округа Стрежевой
В.М.ХАРАХОРИН





Приложение № 1
к решению
Думы городского
округа Стрежевой
от 07.08.2013 № 364

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА


Наименование Программа комплексного развития коммунальной
Программы инфраструктуры городского округа Стрежевой на период до
2020 года

Основание для Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах
разработки регулирования тарифов организаций коммунального
Программы комплекса",
Генеральный план развития города на период до 2035 года,
Программа социально-экономического развития городского
округа Стрежевой на период до 2012 года,
Комплексный инвестиционный план развития города Стрежевой
на период до 2020 года,
распоряжение Администрации городского округа Стрежевой
от 28.06.2011 № 191 "О создании рабочей группы"

Заказчик Администрация городского округа Стрежевой
Программы

Основные Администрация городского округа Стрежевой
разработчики
Программы

Цели Программы Целями Программы являются:
1. Обеспечение высокого качества, бесперебойности и
доступности коммунальных услуг для населения.
2. Приведение в нормативное состояние объектов
коммунальной инфраструктуры.
3. Внедрение энергосберегающих технологий, снижение
себестоимости услуг организаций ЖКХ.
4. Привлечение частных инвестиций.
5. Улучшение экологической ситуации в городе.
6. Повышение уровня удовлетворенности населения в
предоставлении коммунальных услуг

Задачи Основными задачами Программы являются:
Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2. перспективное планирование развития систем;
3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и
модернизации;
4. повышение надежности систем и качества предоставления
коммунальных услуг;
5. совершенствование механизмов снижения стоимости
коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества
предоставления услуг и устойчивости функционирования
коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
6. совершенствование механизмов развития энергосбережения
и повышения энергоэффективности коммунальной
инфраструктуры муниципального образования;
7. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной
инфраструктуры муниципального образования;
8. обеспечение сбалансированности интересов субъектов
коммунальной инфраструктуры и потребителей

Сроки и этапы Срок реализации Программы: 2006 - 2020 гг.
реализации Первый этап - 2006 - 2010 гг.
Программы Второй этап - 2011 - 2014 гг.
Третий этап - 2015 - 2020 гг.

Основные Паспорт программы
разделы Перспективы развития городского округа Стрежевой и прогноз
Программы спроса на коммунальные ресурсы
Характеристика существующего состояния коммунальной
инфраструктуры
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих
достижение целевых показателей
Источники инвестиций, тарифы
Управление Программой

Основные Организации коммунального комплекса, осуществляющие
исполнители эксплуатацию систем и объектов коммунальной
Программы инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты

Объемы и В целом за период реализации Программы (прогноз): 1169830
источники тыс. рублей, в том числе:
финансирования средства федерального бюджета: 132354 тыс. рублей;
Программы средства областного бюджета: 185579 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 593997 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 257899 тыс. рублей.
2006 год всего 20359 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16305 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 4054 тыс. рублей.
2007 год всего 43556 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 35397 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8159 тыс. рублей.
2008 год всего 26936 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 25747 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 1189 тыс. рублей.
2009 год всего 33614 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 22502 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 11112 тыс. рублей.
2010 год всего 62850 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32311 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 30539 тыс. рублей.
2011 год всего 95651 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 1000 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 46247 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 48404 тыс. рублей.
2012 год всего 33399 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 2372 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 4984 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 16854 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9189 тыс. рублей.
2013 год всего 106458 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 0 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 46171 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 42097 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 18190 тыс. рублей.
2014 год всего 194491 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 20000 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 62383 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 78543 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 33565 тыс. рублей.
2015 год всего 158500 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 27214 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 39924 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 64009 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 27354 тыс. рублей.
2016 год всего 117859 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 30335 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 19588 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 47596 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 20340 тыс. рублей.
2017 год всего 106937 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 33769 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 11528 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 43185 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 18455 тыс. рублей.
2018 год всего 51815 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 9469 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 32615 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 9731 тыс. рублей.
2019 год всего 50240 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 4959 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 36499 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8782 тыс. рублей.
2020 год всего 67164 тыс. рублей, в т.ч.:
средства федерального бюджета: 4236 тыс. рублей;
средства областного бюджета: 0 тыс. рублей;
средства местного бюджета: 54091 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 8837 тыс. рублей

Система Администрация городского округа Стрежевой
организации Дума городского округа Стрежевой
контроля за
реализацией
Программы






Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


В том числе по годам: Экономическая
Наименование Необходимость эффективность
мероприятий и проведения, Ед. Кол-во Затраты, тыс. руб./
объектов ожидаемые изм. всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 срок
результаты окупаемости,
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Применение эл. Экономия шт. 5 4285 2610 1000 660,27
приводов с электрической
частотными энергии. 675 6,49
регуляторами на Увеличение
дымососах и межремонтного
вентиляторах в периода
котельной № 4 оборудования

2 Разработка и об. 7360 360 2000 2000 3000
внедрение проекта
по созданию
Автоматизированной
системы приема,
обработки и
создания базы
данных приборов
учета
энергетических
ресурсов в целом по
МО

3 Реконструкция Использование об. 1 140788 1371,0 1013,0 28843,0 16285 30022 15653 16669
котельной № 4 с мощности
установкой паровых котлов, 47600,30 8,4
электрической выработка
мощности, в т.ч.: собственной
более дешевой
электрической
энергии.
Энергетическая
безопасность
котельной

3.1 Изготовление и 8870,40 8870
монтаж
парогенератора

3.2 Параллельная работа 10446,18 6301 4145
ТГ-3,5 МВт с сетью
централизованного
электроснабжения

3.3 Строительство ВЛ-10 3662,90 3662,9
кВ от котельной 4
до котельной 3

3.4 Субсидирование по 4184,72 4185
реконструкции
котельной № 4

3.5 % по кредиту 13310,29 6802 6508

3.6 Установка Сокращение шт. 2 5201 200,6 5000
пароперегревателей затрат эл.
на котлы ДЕ (2 шт.) энергии на
на котельной № 4 собственные
нужды
(увеличение
выработки эл.
энергии турбо-
генератором)

4 Техническое Экономия об. 6 122474,50 11565,00 17042,00 12773,00 9416,3 18864 20958,9 16204,0 9604,8 6047,0 6503
обновление ЦТП с топлива и
заменой электрической 19
тепломеханического энергии.
оборудования, Замена
полной физически
автоматизацией и изношенного и
учетом отпуска морально
тепла и горячего устаревшего
водоснаб-я: оборудования
2011 - ЦТП-12;
2013 - ЦТП-15;
2015 - ЦТП-1;
2016 - ЦТП-13;
2017 - ЦТП-9;
2018 - ЦТП-14

5 Установка шт. 1 5541,00 5541,00
частотного
преобразователя на
эл. двигатель
сетевого
насоса котельной
№ 3

7 Замена ветхих Замена ветхих км 1,42 0,11 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,31
трубопроводов ТВС ТВС, приведение
частной застройки прокладки ТВС тыс. 16183 853 547 2060 0 2271 2407 2552 2680 2813
микрорайона "Новый" в соответствие руб.
со СНиП

8 Замена ветхих ТВС эксплуа- км 4,08 0,28 0,57 0,55 0,20 0,20 0,75 0,45 0,29 0,80
магистральных тируемых более
трубопроводов 20 лет, в том тыс. 132311 6425 8376 9592 700 13736 9582 11194 7268 7825 7825 15391 11548 7520 15328
тепловых сетей числе с руб.
применением
новых
технологий

9 Капитальный ремонт км 0,49 0,49
трубопроводов ТВС
тыс. 11290 11290
руб.

10 Приведение изоляции Снижение км 1,77 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
надземных сверхнорматив-
трубопроводов ных потерь тыс. 8876 956 1103 644 657 372 319 558 597 638 683 731 782 837
тепловых сетей в тепловой руб.
соответствие с энергии
правилами

11 Модернизация котлов Снижение шт. 4 8046 200 1300 6546
ПТВМ-30 М, перевод гидравлического
на пятиходовую сопротивления в
схему трубной
системе котлов.
Улучшение
гидравлического
режима работы
тепловых сетей

12 Устройство Улучшение 1765 500 1265
подкачивающей гидравлического
насосной станции на режима
базе ЦТП-5 теплоснабжения
п. Дорожник (большая
удаленность от
котельной)

13 Строительство 1550 1550
блочной котельной
мощностью 10 - 15
Гкал/час в
п. Дорожник (ТЭО)

14 Строительство ЦТП- Дефицит 20000 2000 6000 12000
6/1 в районе пер. горячего
Торговый (6 водоснабжения
микрорайон)

15 Создание Стимулирование км 0,97 34694 0 2500 16097 16097
коммунальной развития
инфраструктуры для индивидуального
районов застройки и жилищного
жилых домов в 13 строительства
мкр. и пос.
Дорожников
(протяженность
трассы ТВС - 970 м,
2 нитки трубы
диаметром 530 мм с
понижением
диаметра)

16 Монтаж узлов учета Учет ресурсов в шт. 2 1633 1633
тепловой энергии соответствии с
(ультразвуковой) на ФЗ № 261-ФЗ
источниках теплоты

17 Замена сетевых Замена шт. 9 23060 560 2500 7500 7500 5000
насосов в котельных физически
изношенного
оборудования

18 Замена атмосферных Применение шт. 4 1000 500 500
деаэраторов на новых
деаэраторы технологий при
вакуумно- замене
атмосферные физически
струйного типа в изношенного
котельной № 3 оборудования

19 Замена выкатных Замена шт. 6 2749 774 466 520,1 318,6 670
элементов с физически
вакуумными изношенного
выключателями в РУ оборудования
котельной № 3
(2011 - 2; 2013 -
2; 2015 - 2)

20 Установка Обеспечение шт. 12 660 330 330
ультразвуковых безаварийного
аппаратов в котлах режима работы
(4 котла ПТВМ-30) трубной
системы котлов
(исключение
отложений).
Увеличение
межремонтного
периода

21 Установка устройств Обеспечение шт. 9 2826 2826
плавного пуска на безаварийного
сетевые насосы режима работы
электродвига-
телей,
увеличение
межремонтного
периода

22 Приведение газового Повышение шт. 9 5526 800 600 2063 2063
оборудования котлов безопасности
ПТВМ-50 в сжигания
соответствие газообразного
с Правилами: топлива,
покотловой выполнение
учет газа; предписания
установка Ростехнадзора
дублирующих
предохранительно-
запорных устройств;
монтаж
трубопроводов
безопасности с
автоматическими
отключающими
устройствами

23 Замена Замена шт. 8 876 400 476
предохранительных и физически
дыхательных изношенного,
клапанов на морально
нефтяных емкостях устаревшего
РВС-70 котельных оборудования
№ 3, 4

24 Замена газового Замена шт. 7 480 180 300
оборудования в физически
котельной № 3 изношенного
оборудования

25 Модернизация Применение шт. 1 27500 14000 13500
кирпичной дымовой новых
трубы котельной № 3 технологий
с установкой
внутреннего
самонесущего ствола
с наружной тепловой
изоляцией

26 Замена подпиточных Применение шт. 4 320 320
насосов котельных новых
на насосы с ЧРП технологий при
эл. двигателей замене
физически
изношенного
оборудования

27 Замена горелок Применение шт. 36 14400 4800 4800 4800
ПТВМ-50 на новых
струйно-нишевые технологий при
замене
физически
изношенного
оборудования

28 Проектирование 212 212
инженерных сетей
жилых домов в 13
мкр.

29 Проектирование и об. 2 800 800
монтаж
сигнализаторов
довзрывных
концентраций по
периметру
обвалования
резервуарного парка
и в нефтенасосных
котельных № 3 и № 4

30 Замена т/о 1 и 2 1525 1525
ступеней ХВО
котельной № 3

31 Паспортизация 1818 1818
линейной
инфраструктуры
систем
теплоснабжения

ИТОГО по системе 599023 9862 25920 11392 25714 56475 87937 30553 60133 31323 64077 49682 32649 34728 35828 44274 x
"Теплоснабжение"






Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол-во Затраты,
объектов ожидаемые изм. всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Замена ветхих Замена ветхих КЛ км 4,19 0,9 2 1,29
кабельных линий в сроком
микрорайонах эксплуатации тыс. 8814,2 514 1119 2296,305 3554,89 1330
города более 25 лет, руб.
повышение 140,0 140
надежности
электроснабжения

2 Замена ветхих Замена ветхих КЛ 1160,0 510 650
кабельных линий сроком
0,4 кВ на жилые эксплуатации
дома более 25 лет,
повышение
надежности
электроснабжения

3 Реконструкция Увеличение срока км 2 1250,0 1250
ВЛ-0,4 кВ эксплуатации
кабельных линий, 700,0 700
повышение
надежности
эл. снабжения

4 Реконструкция Обеспечение км 2950,0 1250 1700
ВЛ-10 кВ и отпаек безаварийной
ВЛ-10 кВ работы объектов 1580,0 700 390 430 60
электроснабжения,
повышение
надежности

5 Внедрение Контроль качества шт. 17 1500,0 1500
автоматизированной электрической
системы управления энергии,
(АСКУЭ) в сводных улучшение
ячейках РП-10 кВ и технологии учета
п/ст "Совхозная"

6 Замена Обеспечение шт. 15 3202,0 259 1680 713 550
трансформаторов безаварийной
работы объектов
электроснабжения

7 Реконструкция ПС Обеспечение шт. 12 0,0
35/110 кВ безаварийной
"Совхозная" с работы объектов
заменой масляных электроснабжения,
выключателей повышение
ВМ на ВВ надежности

Проектирование 691,0 691

8 Замена Обеспечение шт. 25 10100,0 3250 3500 3350
высоковольтных безаварийной
масляных работы объектов
выключателей на электроснабжения,
вакуумные повышение
надежности
Проектирование 1604,4 394,35 390 420 400

9 Замена масляных Замена физически шт. 35 5514,0 688 1726 3100
выключателей изношенного и
ВМ-10/630 морально
на вакуумные типа устаревшего
ВВ/ТЕЛ-10/1000 или оборудования
ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000
в ячейках КСО-266

10 Замена в/вольтных Замена физически шт. 5 270,0 270
ячеек в ТП-22 на изношенного и
ячейки КРУ/ТЕЛ морально
типа RS-12 m устаревшего
оборудования

11 Реконструкция Приведение в км 1 2560,0 2560
кабельной эстакады соответствие с
по ул. Строителей ПУЭ и замена
с заменой ветхих кабельных
кабельных линий линий

12 Установка приборов Ведение баланса шт. 293 1200,0 200 1000
учета строго по сетям
ООО "СТЭС",
выявление
недобросовестных
потребителей
электрической
энергии, а также
уход от уплаты
потерь,
возникающих по
вине потребителей

13 Разукрупнение Применение новых шт. 2 240,0 240
ВЛ-10 кВ технологий,
за счет установки защита ВЛ в
вакуумных аварийных
реклоузеров режимах,
РВА-10-12,5/400 отключение
участка ВЛ без
снятия нагрузки

14 Паспортизация 7197,3 7197
линейной
инфраструктуры
систем
электроснабжения

ИТОГО по системе 50673 1461 4260 6035 713 0 2296 691 3949 5400 10837 3720 4000 3960 3350 0
электроснабжения






Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол-во Затраты,
объектов ожидаемые изм. всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Замена экономия эл. шт. 1 1720 620 1100
воздуходувного энергии
оборудования в
компрессорной ВОС
(ТВ 175 - 1,6 м на
ТВ-80 - 1,6 м)

2 Замена ветхих Применение км 5,32 0,59 0,60 0,35 0,67 0,72 0,49 0,49 0,63 0,79
магистральных полиэтиленовых
водоводов и труб при тыс. 46366 2047 2024 1710 1881 1865 2016 1502,5 7850 4865 5640 4443 4609 4725 1189
водоводов арт. замене руб.
скважин водоводов

3 Реконструкция Улучшение шт. 18 5621 1488 506 550 1273 284 1520
скорых фильтров с качества
заменой дренажной очистки с
системы и доведением
фильтрующего показателей
материала питьевой воды
до нормативных
требований,
надежность
работы
фильтров

4 Реконструкция и об. 1 1767 1767
техническое
перевооружение
станций
водоподготовки ВОС
(проект,
экспертиза, ТЭО)

5 Бурение Надежность шт. 2 3878 124 3754
эксплуатационных водоснабжения
скважин городского
водозабора

6 Перебурка арт. шт. 4 23286 9430 13856
скважин № 9, 17
осн., 4, 7

7 Автоматизация об. 19 1537 1537
технологического
процесса
водоподготовки и
арт. скважин

8 Ликвидация арт. шт. 7 846 313 206 327
скважин № 3, 7, 9,
16, 2 осн., 3, 6

9 Укрепление об. 1 867 410 458
металлического
бака водонапорной
башни

10 Замена внутренних Применение об. 3 1600 750 850
сантехнических новых
систем и оконных технологий
блоков помещений
станции
обезжелезивания
№ 1, 2 и насосной
станции второго
подъема

11 Замена Надежность шт. 15 1 5 1 1 1 1 1 2
трансформаторов на работы
ВОС в КТПН и ТП электрического тыс. 6640 200 800 440 1929 254 278 300 540 583 1317
оборудования, руб.
срок
эксплуатации
20 - 34 года

12 Замена мер. 995 229 294,0 472
оборудования
химико-
бактериологической
лаборатории

13 Замена аварийного шт. 1 25000 25000
источника
электроснабжения

14 Замена насосных шт. 5 1467 705 762
агрегатов 200Д/90
на GRUNDFOS HS
250x200x480 - 4
шт.
GRUNDFOS HS
250x150x440

15 Замена насосных шт. 4 1303 327 649 327
агрегатов в
сооружениях
промывных вод СМ
150-315/4 - 2
шт., СМ 80-65-200
(откачка илового
осадка)

16 Замена Замена шт. 5 1222 716 506
гидравлических физически
задвижек на изношенного и
затворы с морально
электроприводом устаревшего
D-500 мм оборудования

17 Замена
электроприводных
задвижек на
затворы с
электроприводом

Ду 500 мм (по 3 шт. 21 3535 434 456 479 503 528 554 582
шт. ежегодно)

Ду 250 мм шт. 22 1701 302 151 151 151 151 151 646

Ду 200 мм шт. 6 256 125 131

18 Ограждение первого мер. 1 10579 10579
пояса санитарной
зоны водопроводных
очистных
сооружений ж/б
плитами

19 Устройство узлов мер. 2 587 587
учета ресурсов

20 Переустройство Улучшение об. 1 1576 127 370 429 650
сооружений процесса
промывных утилизации
вод: сгущение и осадка,
утилизация осадка; снижение
реконструкция массы сброса
иловых площадок загрязняющих
веществ в
болото

21 Замена погружных шт. 3 574 139 434,7
насосов ЭЦВ
(скважинные
насосы)

22 Разработка схемы 2000 0
водоснабжения

23 Приобретение шт. 2 198 198
насосов-дозаторов
в хлораторную ВОС

24 Паспортизация 530 530
линейной
инфраструктуры
систем
водоснабжения

25 Интенсификация 2500 2500
работы ВОС с
доведением ПДК до
нормативных
показателей

ИТОГО по системе 146151 3786 7474 3489 3154 2149 1532 2155 7775,4 46802 17301 17251 5527 5827 6012 17916
водоснабжения






Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол-во Затраты,
объектов ожидаемые изм. всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Техническое шт. 9 1453,58 330,57 380,006 743
обновление
вторичных
отстойников
ББО - установка
эрлифтов

2 Реконструкция Улучшение 5180,70 1610 550 639 1195 755 431,70 0
ББО КОС состояния
сооружений,
применение
новых
технологий
при
производстве
ремонта

3 Установка кв. м 156 349 349
отбойных щитов
из
полиэтиленовых
листов во
вторичных
отстойниках ББО
и горизонтальных
отстойниках

4 Замена шт. 7 3696,58 844 869 967,58 1016
воздуходувного
оборудования в
производственном
корпусе:
турбокомпрессор
ТВ 200 - 1,4 м

5 Реконструкция Обеспечение об. 1 2800 2500 300
хлораторной безопасности
(монтаж процесса
электролизной обеззаражива-
установки) ния стоков

6 Монтаж и Надежность шт. 7 645 296 349
пусконаладка работы
устройств электрообору-
плавного пуска дования
эл. двигателей в
КНС

7 Замена шт. 4 1500 1500
трансформаторов
в КТПН и ТП КОС

8 Интенсификация шт. 4 3972,54 910 270 292,54 2500
работы КОС с
доведением ПДК
до нормативных
показателей

9 Строительство км 9,12 2,28 2,28 2,28 2,28
напорного
канализационного т. руб. 319176,4 31848 80694 62427 68670 75537
коллектора от
КНС-Обь в
г. Стрежевом

10 Замена надземных км 33,95 30 3,03 0,5 0,42
трубопроводов
тепловодосетей т. руб. 9897 106 4341 2620 2830

11 Замена напорных км 9,854 0,719 0 0,41 1,1 1,1 1,1 1,97 2,06 1,4
коллекторов от
КНС города т. руб. 30665,05 1003,00 2171,00 1985,70 1985,70 1729,65 0 1030 2400 2500 2600 5300 4452 3508

12 Замена шт.
(приобретение)
оборудования:

насоса 1Д
800-56А 1 371 371

насоса СД 800/32 2 0 0

компрессора 1 280 280
4ВУ-5/9

13 Замена шт. 14 2478 200 300 322 323 278 0 1055
оборудования КНС

14 Модернизация шт. 5 2317 805 439 475 598
вентиляционных
систем в
городских КНС:
2013-КНС-11/1;
2014-КНС-1;
2015-КНС-12;
2016-КНС-11;
2019-КНС-1

15 Автоматизация шт. 7 450 0 450
работы КНС

16 Строительство мер. 1 4000 4000
КНС в 5 мкр.
(вместо КНС
№ 11/1) или
самотечной линии
на КНС № 36

17 Устройство узлов мер. 2 408,481 260 148,481
учета ресурсов

18 Разработка схемы 2000 0
водоотведения

19 Замена городских км 30 30
самотечных
коллекторов т. руб. 64 64

20 Приобретение шт. 2 201,985 202
насосов-
дозаторов в
электролизную
КОС

21 Паспортизация 1818,75 1819
линейной
инфраструктуры
систем
водоотведения

ИТОГО по системе 391724 5250 3902 4020 4033 4225 3886 0 34600 93986 71886 74475 78137 5300 5050 4974
водоотведения






Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


Наименование Необходимость В том числе по годам:
мероприятий и проведения, Ед. Кол-во Затраты,
объектов ожидаемые изм. всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Строительство Полигон об. 1 17500 0 2000 2000 0 0 0 0 0 5000 2000 2000 2500 2000 0 0
полигона ТБО, обустроен без
22 км дороги проекта и
ЦТП эксплуатируется
с 1990 года с
рядом нарушений
установленных
норм и правил

2 Приобретение Улучшение шт. 1 3200 3200
бульдозера состояния
для выполнения сооружений,
технологических применение
работ на новых
полигоне ТБО технологий при
производстве
ремонта

ИТОГО по 20700 0 2000 2000 0 0 0 0 0 5000 5200 2000 2500 2000 0 0
системе
утилизации ТБО






Приложение 7

СВОД ЗАТРАТ ПРОГРАММЫ


Наименование Затраты, В том числе по годам:
мероприятий и всего
объектов 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Свод затрат 1169829,6 20359 43556 26936 33614 62850 95651 33399 106458 194491 158500 117859 106937 51815 50240 67163
всего,
в том числе по
источникам
финансирования

федеральный 132354 0 0 0 0 0 0 2372 0 20000 27214 30335 33769 9469 4959 4236
бюджет

областной 185578,8 0 0 0 0 0 1000 4984 46171 62383 39924 19588 11528 0 0 0
бюджет

местный бюджет 593997 16305 35397 25747 22502 32311 46247,2 16854 42097 78543 64009 47596 43185 32615 36499 54091

внебюджетные 257899 4054 8159 1189 11112 30539 48404,0 9189 18190 33565 27354 20340 18455 9731 8782 8837
источники
(ОКК)



------------------------------------------------------------------